工作职责:
1、负责集团及下属子公司财务部主要审计业务,按照年度审计计划或临时审计项目的要求,拟定具体项目的审计方案,制定实施审计项目的具体计划;
2、承担审计项目主管职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;
3、参与内控流程的建设和完善,以风险分析为基础,对管理中心及各下属公司的内控体系进行定期评估,对管理中心及下属公司内控系统提出改进建议,并积极推行,不断完善内控系统
4、制订并完善规范的审计程序,完善现有的内控审计、财务审计程序,拟定统一的审计规范底稿和编码系统,在项目实施过程中,不断完善审计软件,提高审计效率;
5、对公司进行资产、融资、投资、负债、损益等审计监督;
岗位要求:
1、财务、审计相关专业大学本科以上;
2、8年以上审计相关经验;
3、具备审计相关知识,熟悉审计各项工作流程;
4、责任心强,做事细致、耐心;
5、年龄:30-45岁;
|